目 录
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第四部分 名词解释
一、主要职责
本部门主要职能:田林县人民法院的主要职能是:人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,上级法院监督和指导下级人民法院的审判工作,其主要职责是:
(1)依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;
(2)依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿;
(3)依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件;
(4)调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题,提出解决问题的办法、意见和司法建议,开展司法统计工作,参与地方立法和综合治理工作;
(5)指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法治宣传和队伍建设工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同市机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作;
(6)指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作,并负责有关经费和物质装备的管理工作;
(7)负责辖区内法院的纪检监察工作;
(8)承办其他应由中级人民法院负责的工作。
二、部门机构设置
2024年纳入编报预算范围的直属单位共有1个。其中行政单位1个;
我院人员编制总数78人,其中行政编制78;在职在编73人,其中行政72人、行政机关1人;退休34人。
(一)立案庭(诉讼服务中心)。负责对本院各类案件进行登记立案或裁定不予立案;负责诉讼费用核算、诉讼费用减、缓、免办理;负责诉讼服务中心运行管理与协调,为当事人提供诉讼服务;负责对来信来访(执行信访除外)进行处理、登记工作;负责多元化纠纷解决机制和民事案件繁简分流机制建设工作。
(二)刑事审判庭。依法审理危害公共安全罪、破坏社会主义市场经济秩序罪、侵犯公民人身权利和民主权利罪、妨害社会管理秩序罪、危害国防利益罪、贪污贿赂罪、渎职罪等第一审刑事案件;审理刑事自诉案件;办理其他有关刑事审判工作事宜。
(三)民事审判庭。依法审理应由基层人民法院管辖的有关婚姻家庭、劳动争议、不当得利、无因管理等传统民事案件、房地产案件;审理不动产相邻关系案件,邻地利用权案件以及其他不动产案件;审理农村承包合同案件;审理自然人之间、自然人与法人、其他组织之间的合同、侵权案件;审理适用特别程序的案件;审理第一审法人之间、法人与其他组织之间的合同纠纷和侵权纠纷案件;审理第一审票据、公司、破产等案件;指导人民法庭工作;办理其他有关民事审判工作事宜。
(四)综合审判庭。依法审理第一审行政(赔偿)诉讼案件;负责行政机关申请强制执行的非诉行政案件的审查;办理本院作为赔偿义务机关的国家赔偿案件及相关的应诉事宜;办理国家司法救助案件;负责本院及上级法院作出的赔偿决定、救助决定的执行、协调;审查处理本院各类再审案件;办理其他有关审判工作事项。
(五)执行局。负责执行已生效的民事、行政判决、裁定、调解书、民事制裁决定、支付令,刑事附带民事判决、裁定、调解书及法律规定的应由本院执行的其他法律文书;负责实施本院审判部门移送的财产保全及先予执行案件,依法采取保全及执行措施;负责办理与本院执行相关的执行异议、执行信访案件;负责办理对外执行联动、联合信用惩戒等工作;负责执行上级法院指定、协同执行的案件,处理其他法院委托的执行事项;协助处理其他法院到本辖区执行的案件。
(六)政治部。协助院党组抓好本院领导班子及队伍建设工作;负责本院干部人事、机构编制、教育培训、工资福利、考核考评、表彰奖励工作;负责机关党建、法院文化建设工作;负责人民陪审员工作;负责离退休老干部工作;指导本院工会、共青团、妇委会等群众组织开展工作;负责本院内部监督工作。
(七)综合办公室。协助院党组和院领导处理司法政务;负责本院日常运转工作;负责宣传、意识形态工作;负责财务管理、基础建设、固定资产管理、物资装备管理等工作;负责本院网络安全与信息化工作。
(八)审判管理办公室(研究室)。负责审判委员会的日常事务管理;负责审判管理工作;负责司法公开工作;负责研究、汇总对有关法律法规草案及其他规范性文件的修改意见;负责组织开展学术理论研讨事务;负责典型裁判案例的整理、编发、上报工作。
(九)司法警察大队。负责维护审判秩序;负责对进入审判区域的人员进行安全检查;负责协助机关安全和涉诉信访应急处置工作;负责刑事审判中押解、看管被告人或者罪犯、传带证人、鉴定人和传递证据;负责在生效法律文书的强制执行中,配合实施执行措施,必要时依法采取强制措施;负责执行拘传、拘留等强制措施;负责法律法规规定的其他职责。
三、部门预算构成
预算公开01表 | ||||
部门收支总体情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
收 入 |
支 出 | |||
项 目 |
预算数 |
项 目(按支出功能科目分类) |
预算数 | |
一、一般公共预算拨款 |
1,807.62 |
一、一般公共服务支出 |
1.00 | |
(一)上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 | |
(二)本级 |
1,807.62 |
三、国防支出 |
0.00 | |
(三)一般债券收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
1,249.95 | |
二、政府性基金预算 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 | |
(一)上级补助 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 | |
(二)本级 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | |
(三)专项债券收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
322.59 | |
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
126.50 | |
(一)上级补助 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 | |
(二)本级 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
0.00 | |
四、财政专户管理资金 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
0.00 | |
五、单位资金 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 | |
(一)事业收入 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | |
(二)事业单位经营收入 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | |
(三)上级补助收入 |
0.00 |
十六、金融支出 |
0.00 | |
(四)附属单位上缴收入 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | |
(五)其他收入 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
107.58 | ||
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
0.00 |
二十三、其他支出 |
0.00 | ||
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
0.00 | ||
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 | ||
0.00 |
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 | ||
本年 收 入 合 计 |
1,807.62 |
本 年支 出 合 计 |
1,807.62 | |
上年结转结余 |
0.00 |
结转下年支出 |
0.00 | |
收 入 总 计 |
1,807.62 |
支 出 总 计 |
1,807.62 | |
预算公开02表 | |||||||||||||||
部门收入总体情况表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |||
合计 |
1,807.62 |
1,807.62 |
1,807.62 |
||||||||||||
113 |
广西壮族自治区百色市中级人民法院 |
1,807.62 |
1,807.62 |
1,807.62 |
|||||||||||
113011 |
田林县人民法院 |
1,807.62 |
1,807.62 |
1,807.62 |
|||||||||||
预算公开03表 | ||||||||||||
部门支出总体情况表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
本年支出 | |||||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||
小计 |
其中: | |||||||||||
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 | ||||||||||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
合计 |
1,807.62 |
1,646.38 |
161.24 |
|||||||||
113 |
广西壮族自治区百色市中级人民法院 |
1,807.62 |
1,646.38 |
161.24 |
||||||||
113011 |
田林县人民法院 |
1,807.62 |
1,646.38 |
161.24 |
||||||||
201 |
36 |
99 |
其他共产党事务支出 |
1.00 |
1.00 |
|||||||
204 |
05 |
01 |
行政运行 |
1,090.43 |
1,090.43 |
|||||||
204 |
05 |
02 |
一般行政管理事务 |
159.52 |
159.52 |
|||||||
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
56.28 |
55.56 |
0.72 |
||||||
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
177.54 |
177.54 |
|||||||
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
88.77 |
88.77 |
|||||||
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
82.11 |
82.11 |
|||||||
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
44.39 |
44.39 |
|||||||
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
107.58 |
107.58 |
预算公开04表 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 |
支 出 | ||
项 目 |
预算数 |
项 目(按支出功能科目分类) |
预算数 |
一、本年收入 |
1,807.62 |
一、本年支出 |
1,807.62 |
(一)一般公共预算 |
1,807.62 |
(一)一般公共服务支出 |
1.00 |
1、上级补助 |
(二)外交支出 |
||
2、本级 |
1,807.62 |
(三)国防支出 |
|
3、一般债券收入 |
(四)公共安全支出 |
1,249.95 | |
(二)政府性基金预算 |
(五)教育支出 |
||
1、上级补助 |
(六)科学技术支出 |
||
2、本级 |
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
||
3、专项债券收入 |
(八)社会保障和就业支出 |
322.59 | |
(三)国有资本经营预算 |
(九)卫生健康支出 |
126.50 | |
1、上级补助 |
(十)节能环保支出 |
||
2、本级 |
(十一)城乡社区支出 |
||
二、上年结转结余 |
(十二)农林水支出 |
||
(一)一般公共预算 |
(十三)交通运输支出 |
||
(二)政府性基金预算 |
(十四)资源勘探工业信息等支出 |
||
(三)国有资本经营预算 |
(十五)商业服务业等支出 |
||
(十六)金融支出 |
|||
(十七)援助其他地区支出 |
|||
(十八)自然资源海洋气象等支出 |
|||
(十九)住房保障支出 |
107.58 | ||
(二十)粮油物资储备支出 |
|||
(二十一)国有资本经营预算支出 |
|||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 |
|||
(二十三)其他支出 |
|||
(二十四)债务还本支出 |
|||
(二十五)债务付息支出 |
|||
(二十六)债务发行费用支出 |
|||
二、结转下年支出 |
|||
收 入 总 计 |
1,807.62 |
支 出 总 计 |
1,807.62 |
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算公开05表 | |||||||||
一般公共预算支出情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
合计 |
本年一般公共预算支出 | |||||
基本支出 |
项目支出 | ||||||||
小计 |
人员经费 |
公用经费 | |||||||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
合计 |
1,807.62 |
1,646.38 |
1,468.78 |
177.60 |
161.24 | ||||
113 |
广西壮族自治区百色市中级人民法院 |
1,807.62 |
1,646.38 |
1,468.78 |
177.60 |
161.24 | |||
113011 |
田林县人民法院 |
1,807.62 |
1,646.38 |
1,468.78 |
177.60 |
161.24 | |||
201 |
36 |
99 |
其他共产党事务支出 |
1.00 |
1.00 | ||||
204 |
05 |
01 |
行政运行 |
1,090.43 |
1,090.43 |
913.51 |
176.92 |
||
204 |
05 |
02 |
一般行政管理事务 |
159.52 |
159.52 | ||||
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
56.28 |
55.56 |
54.88 |
0.68 |
0.72 | |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
177.54 |
177.54 |
177.54 |
|||
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
88.77 |
88.77 |
88.77 |
|||
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
82.11 |
82.11 |
82.11 |
|||
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
44.39 |
44.39 |
44.39 |
|||
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
107.58 |
107.58 |
107.58 |
|||
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算公开06表 | ||||||
一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||||
类 |
款 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 | |
合计 |
1,646.38 |
1,468.78 |
177.60 | |||
301 |
工资福利支出 |
1,411.53 |
1,411.53 |
|||
301 |
01 |
基本工资 |
305.49 |
305.49 |
||
301 |
02 |
津贴补贴 |
216.04 |
216.04 |
||
301 |
03 |
奖金 |
238.58 |
238.58 |
||
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
177.54 |
177.54 |
||
301 |
09 |
职业年金缴费 |
88.77 |
88.77 |
||
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
81.00 |
81.00 |
||
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
44.39 |
44.39 |
||
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
1.11 |
1.11 |
||
301 |
13 |
住房公积金 |
107.58 |
107.58 |
||
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
151.03 |
151.03 |
||
302 |
商品和服务支出 |
177.60 |
177.60 | |||
302 |
01 |
办公费 |
24.56 |
24.56 | ||
302 |
05 |
水费 |
1.50 |
1.50 | ||
302 |
06 |
电费 |
25.00 |
25.00 | ||
302 |
07 |
邮电费 |
8.70 |
8.70 | ||
302 |
11 |
差旅费 |
10.00 |
10.00 | ||
302 |
26 |
劳务费 |
7.46 |
7.46 | ||
302 |
29 |
福利费 |
5.48 |
5.48 | ||
302 |
39 |
其他交通费用 |
64.62 |
64.62 | ||
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
30.28 |
30.28 | ||
303 |
对个人和家庭的补助 |
57.25 |
57.25 |
|||
303 |
02 |
退休费 |
46.15 |
46.15 |
||
303 |
05 |
生活补助 |
2.38 |
2.38 |
||
303 |
07 |
医疗费补助 |
8.72 |
8.72 |
||
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算公开07表 | |||||||||||||
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
资金性质 |
总计 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 | |||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
本级资金安排 |
上级补助资金安排 | |||||||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 | |||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 | |||
合计 |
89.00 |
83.50 |
75.50 |
35.50 |
40.00 |
8.00 |
0.50 |
5.00 |
5.00 |
||||
113 |
广西壮族自治区百色市中级人民法院 |
89.00 |
83.50 |
75.50 |
35.50 |
40.00 |
8.00 |
0.50 |
5.00 |
5.00 |
|||
113011 |
田林县人民法院 |
一般公共预算资金 |
89.00 |
83.50 |
75.50 |
35.50 |
40.00 |
8.00 |
0.50 |
5.00 |
5.00 |
||
本部门2024年度没有政府性基金预算支出,故本表无数据。
预算公开09表 | ||||||||
国有资本经营预算支出情况表 | ||||||||
单位名称:田林县人民法院 |
单位:万元 | |||||||
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
本年国有资本经营预算支出 | |||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
1 |
2 |
3 | ||||||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。
一、部门预算收支总体情况说明
2024年本部门总收入1,807.62万元,比上年增加500.48万元,增长38.29%,主要原因是:我院2024年新增加基础绩效奖金预算和聘用书记员预算;总支出1,807.62万元,比上年增加500.48万元,增长38.29%,主要原因是:我院2024年新增加基础绩效奖金预算和聘用书记员预算。
二、部门收入总体情况说明
2024年收入总预算1,807.62万元,比上年增加500.48万元,增长38.29%。其中:一般公共预算1,807.62万元,占收入总预算100.00%,比上年增加500.48万元,增长38.29%;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;国有资本经营预算0.00万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;财政专户管理资金0.00万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;单位资金0.00万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化。
2024年收入预算总体增加,主要原因是:我院2024年新增加基础绩效奖金预算和聘用书记员预算。
三、部门支出总体情况说明
2024年支出总预算1,807.62万元,其中:基本支出预算1,646.38万元,占支出总预算91.08%,比上年增加490.48万元,增长42.43%;项目支出预算161.24万元,占支出总预算8.92%,比上年增加10.00万元,增长6.61%。主要原因是:我院2024年新增加基础绩效奖金预算和聘用书记员预算。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年财政拨款收入总预算1,807.62万元,比上年增加500.48万元,增长38.29%。收入包括:一般公共预算拨款1,807.62万元;政府性基金预算拨款0.00万元;国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款增加主要原因是:我院2024年新增加基础绩效奖金预算和聘用书记员预算。
2024年财政拨款支出总预算1,807.62万元,比上年增加500.48万元,增长38.29%。支出包括:一般公共服务支出1.00万元、公共安全支出1,249.95万元、社会保障和就业支出322.59万元、卫生健康支出126.50万元、住房保障支出107.58万元。财政拨款支出增加主要原因是:我院2024年新增加基础绩效奖金预算和聘用书记员预算。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算拨款支出1,807.62万元,比上年增加500.48万元,增长38.29%。其中:基本支出1,646.38万元,项目支出161.24万元。具体支出预算如下:
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)支出1.00万元,与上年持平,无增减变化。
公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)支出1,090.43万元,比上年增加274.72万元,增长33.68%。主要原因是:我院2024年新增加基础绩效奖金预算和聘用书记员预算。
公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)支出159.52万元,比上年增加10.00万元,增长6.69%。主要原因是:2024年新增6名公务员预算。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出56.28万元,比上年增加17.78万元,增长46.18%。主要原因是:2024年增加退休职工3名。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出177.54万元,比上年增加40.60万元,增长29.65%。主要原因是:2024年新增6名公务员预算,养老保险基数增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出88.77万元,比上年增加88.77万元,增长100%。主要原因是:2024年新增加职业年金缴费支出预算。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出82.11万元,比上年增加41.26万元,增长101.00%。主要原因是:2024年新增6名公务员预算,医疗保险基数增加。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出44.39万元,比上年增加22.48万元,增长102.60%。主要原因是:2024年新增6名公务员预算,医疗保险基数增加。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出107.58万元,比上年增加4.87万元,增长4.74%。主要原因是:2024年新增6名公务员预算。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出1,646.38万元,比上年增加490.48万元,增长42.43%。其中:
人员经费1,468.78万元,比上年增加479.86万元,增长48.52%,主要包括:
工资福利支出(类)基本工资(款)支出305.49万元,比上年减少2.64万元,下降0.86%。主要原因:2024年减少3名退休职工预算。
工资福利支出(类)津贴补贴(款)支出216.04万元,比上年增加1.99万元,增长0.93%。主要原因:2024年增加6人新招公务员预算。
工资福利支出(类)奖金(款)支出238.58万元,比上年增加212.90万元,增长829.05%。主要原因:2024年新增加基础绩效奖金预算。
工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)支出177.54万元,比上年增加40.60万元,增长29.65%。主要原因:2024年新增6名公务员预算,养老保险基数增加。
工资福利支出(类)职业年金缴费(款)支出88.77万元,比上年增加88.77万元,增长100%。主要原因:2024年新增加职业年金缴费支出预算。
工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)支出81.00万元,比上年增加41.01万元,增长102.55%。主要原因:2024年新增6名公务员预算,医疗保险基数增加。
工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)支出44.39万元,比上年增加22.48万元,增长102.60%。主要原因:2024年新增6名公务员预算,医疗保险基数增加。
工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)支出1.11万元,比上年增加0.25万元,增长29.07%。主要原因:2024年新增6名公务员预算。
工资福利支出(类)住房公积金(款)支出107.58万元,比上年增加4.87万元,增长4.74%。主要原因:2024年新增6名公务员预算。
工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)支出151.03万元,比上年增加51.32万元,增长51.47%。主要原因:2024年新增加基础绩效奖金预算。
对个人和家庭的补助(类)退休费(款)支出46.15万元,比上年增加16.89万元,增长57.72%。主要原因:2024年减少3名退休职工预算。
对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)支出2.38万元,比上年增加0.60万元,增长33.71%。主要原因:2024年减少3名退休职工预算。
对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)支出8.72万元,比上年增加0.82万元,增长10.38%。主要原因:2024年减少3名退休职工预算。
公用经费177.60万元,比上年增加10.62万元,增长6.36%,主要包括:
商品和服务支出(类)办公费(款)支出24.56万元,比上年增加23.56万元,增长2356.00%。主要原因:根据2023年工作情况增加预算。
商品和服务支出(类)水费(款)支出1.50万元,比上年减少2.70万元,下降64.29%。主要原因:根据2023年水费用量减少预算。
商品和服务支出(类)电费(款)支出25.00万元,比上年增加5.00万元,增长25.00%。主要原因:根据2023年电费用量增加预算。
商品和服务支出(类)邮电费(款)支出8.70万元,比上年增加0.68万元,增长8.48%。主要原因:根据2023年工作情况增加预算。
商品和服务支出(类)差旅费(款)支出10.00万元,比上年增加7.48万元,增长296.83%。主要原因:根据2023年工作情况增加预算。
商品和服务支出(类)劳务费(款)支出7.46万元,比上年减少14.98万元,下降66.76%。主要原因:根据2023年工作情况减少预算。
商品和服务支出(类)福利费(款)支出5.48万元,比上年减少0.36万元,下降6.16%。主要原因:根据2023年工作情况减少预算。
商品和服务支出(类)其他交通费用(款)支出64.62万元,比上年增加2.88万元,增长4.66%。主要原因:根据2023年工作情况增加预算。
商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)支出30.28万元,比上年增加2.06万元,增长7.30%。主要原因:根据2023年工作情况增加预算。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算83.50万元,同口径比上年预算90.50万元,减少7.00万元,下降7.73%。其中:
1.因公出国(境)经费预算0.00万元,与上年持平,无增减变化。
2.公务接待费预算8.00万元,比上年减少2.00万元,下降20.00%,主要原因是:严格贯彻执行中央部门过紧日子的要求,厉行节约,从严控制和压缩“三公”经费支出预算。
3.公务用车购置及运行费预算75.50万元,比上年减少5.00万元,下降6.21%,其中:
公务用车购置费预算40.00万元,与上年持平,无增减变化。
公务用车运行费预算35.50万元,比上年减少5.00万元,下降12.35%,主要原因是:严格贯彻执行中央部门过紧日子的要求,厉行节约,从严控制和压缩“三公”经费支出预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
田林县人民法院2024年度没有政府性基金预算,故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
田林县人民法院2024年度没有国有资本经营预算,故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
(一)机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政(含参照公务员法管理的事业单位)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
2024年,本部门机关运行经费安排1090.43万元,比上年增加274.72万元,增长33.67%,主要原因是:本年度增加6名新招公务员。
(二)政府采购情况
2024年本部门政府采购安排0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0%。其中:政府集中采购预算0.00万元,占政府采购预算0%,比上年增加0.00万元,增长0%;分散采购预算0.00万元,占政府采购预算0%,比上年增加0.00万元,增长0%。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购预算0.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算0.00万元等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,我部门实有在编车辆9辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤用车8辆,其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下:
田林县人民法院单位9辆,包括1辆一般公务用车,8辆执法执勤用车,0辆其他业务用车。
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市本级项目5个,预算资金161.22万元。绩效目标情况详见报表10。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一:项目名称政法纪检监察转移支付资金(田林县人民法院),预算资金139.7932万元,2024年度绩效目标为保障人民法院的审判、执行和日常工作正常开展,绩效指标情况详见报表11-1
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件: