2019-09-12 15:36
来源:广西百色市财政局网站
根据中央和自治区关于推进政府预算信息公开的决策部署,百色市本级财政部门认真贯彻执行中央、自治区及市委市政府“约法三章”的相关规定,严控政府性楼堂馆所建设、严格控制财政供养人员、严格控制“因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费”(以下简称“三公”经费)。
(一)2018年市本级全口径“三公”经费支出合计3470.81万元,比年初预算数减少1804.19万元,减幅34.2%;比上年决算数增加156.13万元,增长4.71%。具体支出项目为:
(1)因公出国(境)费用支出270.39万元,比年初预算数减少549.61万元,减幅67.02%;比上年决算数减少75.53万元,下降21.83%。
(2)公务接待费支出427.85万元,比年初预算数减少793.15万元,减幅64.96%;比上年决算数减少188.83万元,下降30.62%。
(3)公务用车购置及运行维护费支出2772.57万元,比年初预算数减少461.43万元,减幅14.68%;比上年决算数增加420.49万元,增长17.88%。其中:公务用车运行维护费支出2234.73万元,比年初预算数减少595.27万元,减幅21.03%,比上年决算数减少10.52万元,下降0.47%;公务用车购置费支出537.84万元,比年初预算数增加133.84万元,增幅33.13%,比上年决算数增加431.01万元,增幅403.45%。
(二)2018年市本级一般公共预算安排“三公”经费支出合计3152.58万元,比年初预算数减少935.42万元,减幅22.88%;比上年决算数增加187.5万元,增长为6.32%。具体支出项目为:
(1)一般公共预算因公出国(境)费用支出238.05万元,比年初预算数减少371.95万元,减幅60.97%万元;比上年决算数减少23.88万元,下降9.12%。
(2)一般公共预算公务接待费支出392.41万元,比年初预算数减少559.59万元,减幅58.78%;比上年年度决算减少182.23万元,下降31.71%。
(3)一般公共预算公务用车购置及运行维护费支出2522.12万元,比年初预算数减少3.88万元,减幅0.15%;比上年决算数增加393.61万元,增长18.49%。其中:公务用车运行维护费支出2036.19万元,比年初预算数减少135.81万元,减幅6.25%,比上年决算数减少3.97万元,下降0.19%;公务用车购置费支出485.93万元,比年初预算数增加131.93万元,增幅37.27%,比上年决算数增加397.58万元,增幅450.01%。
全口径和一般公共预算公务用车购置及运行维护费支出比上年增长的主要原因是:2018年我市脱贫攻坚工作任务重,以及各项执法检查工作用车较多,公务用车使用频率高,但市本级部分单位和公检法等部门公务用车老化,车龄偏长,部分车辆已达报废期限等多重因素综合影响,无法保障政策公务出行需求。为此,部分单位按有关规定及程序报批后更新一部分执法用车。